职位描述:
1、制度及部门建设
1协助部门负责人制定审计部门内部审计制度及工作流程
2协助部门负责人制定审计部门工作计划及工作重点,确保审计工作的及时性、有效性
2、财务审计:
1负责对公司本部及下属子公司财务收支及核算情况进行审计监督,并提出审计意见
2负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计
3、管理审计:
负责对公司本部及各级子公司进行管理审计,审计内容包括生产、经营过程中的各主要风险控制环节经济责任审计
负责子公司法定代表人、子公司总经理离任审计
5、内控
1协调会计师事务所,对公司进行内控审计
2对公司进行内控自我评价,并提交内控自我评价报告,提交集团审议