职位描述:
岗位职责:
1.负责制定年度财务内控审计计划、年度管理项目审计计划和专项检查计划;根据年度计划制定月度实施计划,以保障年度计划目标的实现
2.对审计监察业务及计划实施过程中发生的疑难问题进行协调解决,以保障年度计划目标的实现
3.审核项目组长编制的审计(监察)实施方案,着重审核项目审计(监察)工作的重点,提出工作要求
4.组织制订违反公司规章制度处理处罚规定,使公司内部有法可依,执法有据(按实际需要组织编写)
任职资格:
1、财务、会计、审计等相关专业统招专科及以上学历
2、5年以上审计经验并具上市企业内审经验2年以上审计经验者优先
3、熟悉会计准则和内控基本体系、国家审计相关的法律、法规、工作流程和运作方式
4、具有注册会计师或审计师资格
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神
6、良好的领导管理能力,事业心强,有很强的责任感
7、具有良好的品德素养和职业信誉,具有团队精神和亲和力
8、有一定的组织协调能力,严谨细致、为人正派
9、需要有建筑行业背景